廣東深圳市深汕特別合作區住房建設和水務局2025年度內部審計服務的采購公告
深圳市深汕特別合作區住房建設和水務局
2025年度內部審計服務采購公告
為加強對預算執行和其他財政收支情況等日常經濟活動的審查,規范我局內部監督體系,我局擬委托會計師事務所對我單位2024年所有發生的經濟業務活動進行內部審計,F就有關事項說明如下:
一、采購項目概況
(一)采購項目名稱
深圳市深汕特別合作區住房建設和水務局2025年度內部審計服務項目
(二)預算控制價
10.60萬元以內
二、項目管理和服務要求
(一)服務內容(范圍)
2024年我單位所有發生的經濟業務活動。經梳理,我局2024年度非稅收入270.31萬元,部門決算支出數為102757.82萬元,共計965筆會計憑證。
(二)服務要求
1.審查預算編制的科學性、合理性,核查預算執行進度與資金使用合規性,分析預算執行偏差原因,提出優化建議;
2.檢查收入來源的合法性(含非稅收入、專項資金等),確保無截留挪用,審計支出的合規性,評估收支平衡情況,識別潛在風險;
3.審查會計核算資料的真實性、完整性,排查核算流程的規范性,包括但不限于原始憑證、記賬憑證、各類賬簿及財務報表,確保賬實相符、賬表相符、賬賬相符;
4.結合審計過程中發現的問題,提出我單位內控方面存在的問題及整改方案;
5.根據內部審計結果出具內部審計工作報告,協助建立整改臺賬,明確問題、責任及整改建議。